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市金投公司推進(jìn)內(nèi)部審計體系建設(shè) 與監(jiān)督實(shí)施工作

點(diǎn)擊次數(shù):977    來源:金婷

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的服務(wù)與保障作用,市金投公司積極落實(shí)浙政發(fā)〔2015〕17號《浙江省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的意見》文件精神,不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)部審計制度與機(jī)構(gòu)建設(shè),持續(xù)提升風(fēng)險管理意識。

2016年底,市金投公司設(shè)置了內(nèi)部審計崗位。2017年,經(jīng)總經(jīng)理辦公會和董事會審議通過了公司《內(nèi)部審計制度》,明確了內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計職能,保證了內(nèi)部審計工作的獨(dú)立性,實(shí)現(xiàn)了審計與財務(wù)工作的職責(zé)分離;在此基礎(chǔ)上,內(nèi)部審計部門開展了對2家子公司的全面內(nèi)部審計,出具了相應(yīng)的審計報告。2018年3月,總經(jīng)理辦公會再次審議通過了審計項目實(shí)施規(guī)范和檔案管理辦法,進(jìn)一步發(fā)文強(qiáng)化了內(nèi)部審計操作的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。

在今后的內(nèi)部審計工作中,市金投公司將持續(xù)推動內(nèi)部審計體系完善與監(jiān)督實(shí)施工作,做好自我監(jiān)督、及時整改,降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。


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